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      通知公告
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      2018年財務(wù)決算公示
      發(fā)布者:wwmsir  來源:財務(wù)科  發(fā)布時間:2019/9/23

      一、部門基本情況

      (一)職能職責

      我隊隸屬于省工信廳下屬的甘肅省核工業(yè)地質(zhì)局,位于甘肅省武威市涼州區(qū)。主要是以承擔放射性礦產(chǎn)及其它固體礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)勘察、地質(zhì)測繪、地質(zhì)災害治理和鉆探工程為主的地勘事業(yè)單位。

      (二)機構(gòu)設(shè)置

      大隊共有獨立核算的二級單位(部門) 12個,其中,具有獨立法人的單位 6個,分別是:核工業(yè)武威阿爾法淀粉廠、核工業(yè)武威同心起重設(shè)備有限公司、核工業(yè)武威工貿(mào)總公司、核工業(yè)武威工程公司、核工業(yè)武威工程勘察院、武威市二一二物業(yè)管理有限公司;不具有法人資格的部門6個,分別是:地調(diào)院、測繪院、化工公司、測繪一部、鉆探公司、退休辦。我隊共有職工1377人,其中在職職工562人,退休職工811人,離休人員4人。

      二、部門決算執(zhí)行情況

      表一:收入支出決算總表

      表二:收入決算表

      表三:支出決算表

      表四:財政撥款收入支出決算總表

      表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

      表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      表七:一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

      表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      三、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      本部門2018年度收入總計11,848.77萬元,支出總計11,848.77萬元。與2017年決算數(shù)相比,收入增加-317.04萬元、增長-2.61%,支出增加-317.04萬元、增長-2.60%。主要是因為財政撥款較上年減少,經(jīng)營虧損增加。

      本部門2018年度收入合計13,255.02萬元,其中:財政撥款收入8,981.86萬元,占67.76%;經(jīng)營收入4,002.93萬元,占30.20%;其他收入270.23萬元,占2.04%。

      本部門2018年度支出合計13,310.82萬元,其中:基本支出8,782.09萬元,占65.98%;項目支出261.04萬元,占1.96%;經(jīng)營支出4,267.70萬元,占32.06%。

      本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-1,462.05萬元,較上年增加-55.80萬;項目結(jié)轉(zhuǎn)378.43萬元,經(jīng)營結(jié)余-1840.48萬元。

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      本部門2018年度財政撥款收入合計8,981.86萬元,較年初預算數(shù)增加4,359.44萬元,增長94.31%;主要是因為年初預算未安排退體人員費用,在年中各期打申請進行了追加。

      本部門2018年度財政撥款支出合計8,772.90萬元,較年初預算數(shù)增加3,981.01萬元,增長83.08%;主要是因為年初預算未安排退體人員費用,在年中各期打申請進行了追加。

      本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業(yè)支出4,469.44萬元,占50.95%,較年初預算數(shù)增加3,831.07萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出335.40萬元,占3.82%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元;資源勘探信息等支出3,441.40萬元,占39.23%,較年初預算數(shù)增加58.37萬元;國土海洋氣象等支出261.04萬元,占2.98%,較年初預算數(shù)增加91.57萬元;住房保障支出265.62萬元,占3.03%,較年初預算數(shù)增加0.00萬。

      (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出8,511.86萬元。其中:人員經(jīng)費8,120.54萬元,較上年增加-552.20萬元;公用經(jīng)費391.32萬元,較上年增加-138.45萬元。

      四、“三公”經(jīng)費情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。

      2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計82.11萬元,較年初預算數(shù)增加-0.14萬元,較上年支出數(shù)增加0.04萬元。

      (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

      2018年度本部門公務(wù)車運行維護費74.88萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加-0.06萬元,較上年支出數(shù)增加0.21萬元;公務(wù)接待費7.24萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加-0.07萬元,較上年支出數(shù)增加-0.18萬元。

      五、其他需要說明的事項

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出391.32萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。

      (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛27輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車26輛、,其他用車主要是野外生產(chǎn)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備7臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備2臺(套)。

      (三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額1,153.85萬元,其中:政府采購貨物支出1,087.92萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出65.92萬元;中小企業(yè)的合同金額1,109.38萬元,占政府采購支出總額的96.15%。

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

      (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

      (七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

      (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

      (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

      (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      甘肅省核地質(zhì)二一二大隊決算公開報表.xls


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